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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-29 11:16

您好
借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額

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加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-11-18 09:31:26
同學(xué)請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
要結(jié)轉(zhuǎn)
2017-01-10 08:53:07
當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅使用這個科目,繳納稅款時: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
2018-06-07 14:26:28
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