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送心意

何江老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-27 18:11

你好同學(xué),這個(gè)車主的錢是收的時(shí)候就是其它他付款,這么掛上賬的,以后直接支付就可以了。同學(xué)。

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-07-27 18:14

你好老師。其他應(yīng)付款的話是進(jìn)來(lái)多少錢支付出去就要對(duì)應(yīng)多少錢的啊,一分都不能有差額才能掛其他應(yīng)付款吧?像這種比如對(duì)公賬戶收到500元,支付給滴滴司機(jī)是300元,剩余200元確實(shí)才是公司的收入,但是其他應(yīng)付款做賬務(wù)不是務(wù)必要進(jìn)入多少錢就要支付多少錢嗎?

何江老師 解答

2019-07-27 18:20

不是的,其它應(yīng)付你只記300就好了,其它的是收入。

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-07-27 18:24

用其他應(yīng)付款的話,二級(jí)科目是一個(gè)匯總嗎?還是每個(gè)司機(jī)的名字都要顯示進(jìn)去呢?但是用其他應(yīng)付款的話,扣除憑證不就是司機(jī)要提供勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)嗎?要不沒(méi)有扣除憑證???換成方式:如果這些司機(jī)跟公司簽訂勞動(dòng)合同的呢?還可以用其他應(yīng)付款嗎?還是用應(yīng)付職工薪酬呢?

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-07-27 18:48

老師,用其他應(yīng)付款的話,二級(jí)科目是一個(gè)匯總嗎?還是每個(gè)司機(jī)的名字都要顯示進(jìn)去呢?但是用其他應(yīng)付款的話,扣除憑證不就是司機(jī)要提供勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)嗎?要不沒(méi)有扣除憑證?。繐Q成方式:如果這些司機(jī)跟公司簽訂勞動(dòng)合同的呢?還可以用其他應(yīng)付款嗎?還是用應(yīng)付職工薪酬呢?

何江老師 解答

2019-07-27 18:54

如果是合同,就是工資,如果不是就可以用其它應(yīng)付款,其實(shí)是允許用其它應(yīng)付款的,你們就是代付的,同學(xué)。

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-07-27 18:59

感謝老師百忙之中耐心回復(fù)我的問(wèn)題啊,謝謝!其實(shí)我們公司不是滴滴平臺(tái)的公司,就是類似他們這樣的。收到總金額,收取管理費(fèi)后(公司真正的收入)剩余的差額打還給很多個(gè)個(gè)人,因?yàn)槲覀兪翘峁┓?wù)的行業(yè)。但是這些很多個(gè)個(gè)人又跟我們簽訂了勞動(dòng)合同了,這樣就必須看成公司的員工了嗎?然后還要幫他們申報(bào)個(gè)稅?

何江老師 解答

2019-07-27 21:29

如果是勞動(dòng)的合同,就是當(dāng)成是工資,這樣你們的稅就高了,所以我還是建議你們當(dāng)成是一部分是收入另一部分是其它應(yīng)付這樣的處理比較好一些,我知道你們的意思的,同學(xué),就像支付寶這些也是這樣的,都是代收代付,哪能全是收入是不是?

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-07-27 22:16

是的,老師那樣舉例我明白。但是這些人已經(jīng)跟我們簽訂了勞動(dòng)合同了哦,前面幾個(gè)月也是按照全額申報(bào)計(jì)稅的,然后也按照工資薪金幫這些人申報(bào)個(gè)稅了。這樣的話現(xiàn)在還可以更改成其他應(yīng)付款,然后剩余的差價(jià)確認(rèn)收入去申報(bào)嗎?其實(shí)這些所說(shuō)的是不是就是差額征稅?

何江老師 解答

2019-07-28 14:16

你有想差額征要稅務(wù)認(rèn)可的
但是

何江老師 解答

2019-07-28 14:17

你有合同稅務(wù)就不會(huì)再認(rèn)可你了同學(xué),。

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你好同學(xué),這個(gè)車主的錢是收的時(shí)候就是其它他付款,這么掛上賬的,以后直接支付就可以了。同學(xué)。
2019-07-27 18:11:18
您好,這部分應(yīng)該是車主的公司,滴滴平臺(tái)可以可以給他申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅
2019-07-27 20:36:10
一部分確認(rèn)收入,一部分掛其他應(yīng)付款
2017-09-25 09:51:56
借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi), 借其他應(yīng)收款、個(gè)人 銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi) 貸其他貨幣資金。
2022-04-03 18:47:09
未開(kāi)票銷售如果準(zhǔn)備納稅,就按開(kāi)票一樣的做帳;如果不準(zhǔn)備納稅,那就不要做在外帳上了,只做內(nèi)部帳就可以了。
2019-05-06 14:54:51
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