
剛接手的公司,上任會(huì)計(jì)跨年度應(yīng)付賬款的材料加工商發(fā)票已經(jīng)之前就開過來了但是上任財(cái)務(wù)沒有做帳導(dǎo)致應(yīng)付帳款借方有余額,我應(yīng)該如何處理呢
答: 如果是專票 執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的 借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
應(yīng)付賬款暫估款,貸方有余額,現(xiàn)在收到了發(fā)票,可以直接借應(yīng)付賬款暫估,貸銀行存款嗎?發(fā)票是原材料發(fā)票,但是原材料科目余額是0
答: 你這個(gè)原材料和之前那個(gè)暫估沒有差額嗎,沒有就可以直接做借應(yīng)付賬款暫估款 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 付款做借應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 貸銀行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們當(dāng)時(shí)入庫(kù)的原材料,比發(fā)票掛賬的金額小了,怎么沖減那部分差額比較好??我們公司是收購(gòu)的另一家公司,這個(gè)是以前那個(gè)公司的業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)期初只錄了應(yīng)付賬款暫估款的余額,發(fā)票是今近期開過來的
答: 差額直接做 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備處理掉 剩下的文字看不到


羅淑華 追問
2019-07-27 15:19
波德老師 解答
2019-07-27 15:20
羅淑華 追問
2019-07-27 15:21
羅淑華 追問
2019-07-27 15:22
波德老師 解答
2019-07-27 15:26
羅淑華 追問
2019-07-27 15:29
波德老師 解答
2019-07-27 17:47