老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫(xiě)增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問(wèn)
手機(jī)專票可以抵扣 答

我司應(yīng)收是-2萬(wàn),客戶應(yīng)付為0。這筆款我司賺了,我司要多繳稅,這筆賬怎么做,是不是2萬(wàn)里面一部分是稅。會(huì)計(jì)要業(yè)務(wù)出這筆稅。我理解不了。難道不是2萬(wàn)里面已經(jīng)含稅了嗎?
答: 是的,應(yīng)收賬款都是含稅 額
由于會(huì)計(jì)處理,收入的截止時(shí)間出現(xiàn)了錯(cuò)誤,導(dǎo)致前一年少繳稅款,后一年多繳稅款,滯納金如何交。
答: 你好,滯納金=應(yīng)納稅額*滯納天數(shù)*萬(wàn)分之5
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個(gè)月我開(kāi)了六七十萬(wàn)的票 ,進(jìn)項(xiàng)抵了 。會(huì)計(jì) 說(shuō)還要在公司帳戶存三萬(wàn)多繳稅 ,這是什么稅錢(qián)呢
答: 你好,如果增值稅不用交,那么還有社保,等稅費(fèi)

