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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-25 14:33

你好!借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

追問

2019-07-25 14:37

沒有差價也算收入嗎?

宋生老師 解答

2019-07-25 14:37

你好!是的,也算,只是收入跟成本一樣

追問

2019-07-25 14:38

那還要結(jié)轉(zhuǎn)成本哦?

宋生老師 解答

2019-07-25 14:38

你好!是的,一樣要結(jié)轉(zhuǎn)成本

追問

2019-07-25 14:40

當(dāng)時自己公司租入的公租房直接算到員工福利費的,那是之前的會計做的賬已經(jīng)一年多了,現(xiàn)在如何調(diào)整呢?

追問

2019-07-25 14:41

可以直接沖減管理費用嗎?

宋生老師 解答

2019-07-25 14:44

你好!如果你想按簡單的做法就直接沖

追問

2019-07-25 14:50

好的,謝謝

宋生老師 解答

2019-07-25 14:52

你好!不用客氣的了

追問

2019-07-25 14:52

怎樣沖減呢?直接把管理費用記入貸方可以嗎?

宋生老師 解答

2019-07-25 14:53

你好!可以的。沖減的時候可以這樣

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你好!借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-07-25 14:33:23
借:管理費用-20170119-20180531的房租 借:長期待攤費用-20180601-20200119的房租 貸:銀行存款
2018-05-24 10:56:10
沒有看到你的分錄
2020-03-16 11:40:51
你好!你可以去稅局說明情況,看能不能申請退稅
2017-07-21 13:45:28
借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費
2019-10-22 10:21:15
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