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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-25 13:28

您好
借:管理費用——福利費等
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費
貸:庫存現(xiàn)金等
要交個稅

歲月靜好 追問

2019-07-25 13:29

老師,這個個稅是當(dāng)月發(fā),次月交嗎?還是怎么交呢

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:30

個稅是當(dāng)月發(fā),次月交  合并計入工資 一起繳納個稅

歲月靜好 追問

2019-07-25 13:31

就是得分?jǐn)偟矫咳税?/p>

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:32

您防暑降溫費不是每個人都有嗎?

歲月靜好 追問

2019-07-25 13:34

如果說這個防暑降溫費發(fā)放給各個項目的部門負責(zé)人,由各部門負責(zé)人來支配這個錢,買水果還是買水之類,而不是員工自己,那還是這么做賬嗎

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:36

賬務(wù)還是這樣處理 如果是買水果水之類的 可以不交個稅 就當(dāng)大家一起分不均勻吃了

歲月靜好 追問

2019-07-25 13:42

老師,可以直接做賬借:管理費用-福利費,貸:現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:43

福利費應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目核算

歲月靜好 追問

2019-07-25 14:34

老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候可以做成:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?忘了寫轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了

bamboo老師 解答

2019-07-25 15:05

這樣寫分錄也可以

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您好 借:管理費用——福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金等 要交個稅
2019-07-25 13:28:21
你好 之前是看了有關(guān)說 海南那邊是海南省高溫補貼在4月至10月發(fā)放
2019-09-18 11:10:13
你好,這個沒有標(biāo)準(zhǔn),看企業(yè)自身內(nèi)部規(guī)定的 不需要繳納個稅的
2022-07-24 18:48:28
你好,這些需要交個人所得稅
2023-12-11 11:54:19
你好,這些是計入福利費的
2020-07-21 11:00:57
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