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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-25 10:09

(1)支付防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)時(shí),

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)

(2)抵減應(yīng)交增值稅時(shí),

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減增值稅)

貸:管理費(fèi)用

阿禛阿禛 追問(wèn)

2019-07-25 17:23

老師老板在網(wǎng)上購(gòu)貨后用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人,收到專(zhuān)票后可以入賬嗎?有什么問(wèn)題嗎

紫藤老師 解答

2019-07-25 17:41

收到專(zhuān)票后可以入賬

阿禛阿禛 追問(wèn)

2019-07-25 17:48

老師我記得以前有個(gè)老師說(shuō)過(guò)必須要公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,所以這個(gè)專(zhuān)票一直沒(méi)敢認(rèn)證,因?yàn)閷?duì)這方面不太了解,那老師什么樣的專(zhuān)票不能入賬呢

紫藤老師 解答

2019-07-25 19:09

專(zhuān)票都可以入賬,但是有些專(zhuān)票不可以抵扣

阿禛阿禛 追問(wèn)

2019-07-26 08:25

老師什么專(zhuān)票不可以抵扣

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(1)支付防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) (2)抵減應(yīng)交增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減增值稅) 貸:管理費(fèi)用
2019-07-25 10:09:25
你好,可以是計(jì)入管理費(fèi)用貸方正數(shù),也可以是計(jì)入借方負(fù)數(shù),兩種方式都是可以的
2019-10-19 16:29:07
貸管理費(fèi)用也是可以的,一般借方紅沖
2019-01-07 19:38:29
借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-02-22 09:40:50
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用 800     貸:銀行存款/現(xiàn)金 800 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 800 貸:管理費(fèi)用 800
2017-07-26 23:12:48
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