
一個(gè)剛成立的物流公司的會(huì)計(jì),公司這月運(yùn)營(yíng)發(fā)生了油費(fèi),過(guò)路費(fèi)等成本,但運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票要下月才開(kāi)給對(duì)方,問(wèn)題1:發(fā)生的成本費(fèi)用本月入勞務(wù)成本,月末需的結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目嗎?轉(zhuǎn)的話當(dāng)月?lián)p益表上不是只有成本無(wú)收入了嗎?好像和權(quán)責(zé)發(fā)生制脫離?2:成本入當(dāng)月,按勞務(wù)收入確認(rèn)原則,月末作一個(gè)未開(kāi)票收入,下月開(kāi)票沖回,實(shí)現(xiàn)收入與成車(chē)匹配。3:成本放在下月開(kāi)票時(shí)作,直接實(shí)現(xiàn)收入與成本匹配。哪種方式是正確可行的呢?
答: 您好,1、月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,2、可以做無(wú)票收入,但是不能申報(bào)交稅,否則下月開(kāi)票不好處理,建議還是不做無(wú)票收入比較好。3、成本放在下月開(kāi)票時(shí)做,也不好,雖然收入與成本匹配了,但是付款如何處理,我認(rèn)為還是先做到勞務(wù)成本,等確認(rèn)收入后再結(jié)轉(zhuǎn)比較好。
你好老師,我是物流公司,前任預(yù)提了近120萬(wàn)元的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120萬(wàn)貸預(yù)提費(fèi)用120萬(wàn)。將近年底,我怎樣調(diào)整這筆預(yù)提費(fèi)用
答: 您好,到年底時(shí),根據(jù)收回的成本費(fèi)用發(fā)票,全額或者部分紅沖預(yù)提費(fèi)用即可。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我是物流公司的,前任預(yù)提了113萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,年底了,這筆預(yù)提費(fèi)用怎么沖平呢
答: 您好!你這個(gè)成本沒(méi)有拿到發(fā)票是嗎?


會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)
2019-07-25 05:18
QQ老師 解答
2019-07-25 05:30