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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-07-24 18:22

你好同學
你將差額調(diào)到公司的未分配利潤里面去就可以了。同學。

陌路 追問

2019-07-24 18:24

賬上應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,等等都咋調(diào)平

何江何老師 解答

2019-07-24 18:25

你這些資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益。差額全部轉(zhuǎn)為未分配利潤來調(diào)平。

陌路 追問

2019-07-24 18:25

差額調(diào)到未分配利潤里,怎么做分錄,可以不可以舉個例子說明

何江何老師 解答

2019-07-24 18:27

比如,現(xiàn)在銀行是5000,賬上是-2000
借:銀行存款 7000
貸:未分配利潤7000

陌路 追問

2019-07-24 18:28

就是賬上應(yīng)付應(yīng)收的款項用什么沖

陌路 追問

2019-07-24 18:30

現(xiàn)金銀行都是負數(shù)了,也不能用銀行現(xiàn)金沖了呀

何江何老師 解答

2019-07-24 18:45

用的也是未分配利潤,我們都是用這個科目來調(diào)整調(diào)賬的科目的差,這就是調(diào)賬的方法,

陌路 追問

2019-07-24 18:47

哦哦,謝謝老師,我看我們公司老會計調(diào)的,是如果賬上有現(xiàn)金銀行是正數(shù),就用銀行現(xiàn)金沖應(yīng)付應(yīng)收,沖應(yīng)交稅費等,都不用未分配利潤

何江何老師 解答

2019-07-24 18:49

他們用什么科目 ?我一般調(diào)用未分配利潤,就是都調(diào)到這里來就平了。

陌路 追問

2019-07-24 18:50

賬上有現(xiàn)金,銀行存款,用現(xiàn)金銀行存款沖應(yīng)收應(yīng)付

何江何老師 解答

2019-07-24 18:55

原來是這樣做,膽子不小。你也多學一樣,加油,

陌路 追問

2019-07-24 18:55

我不會做呀

何江何老師 解答

2019-07-24 18:56

你就按我說這樣沖就不出問題了,他的方法,我不建議,亂,。

陌路 追問

2019-07-24 18:57

就看別人做的,所以來問問老師呀,

何江何老師 解答

2019-07-24 18:58

你可以用我的方法,他的方法有些亂了。同學

陌路 追問

2019-07-24 19:00

對啊,搞不明白

何江何老師 解答

2019-07-24 19:00

我這么講你明白嗎?如果懂了就等于學會兩樣了,是不是?

陌路 追問

2019-07-24 19:00

你是說這些應(yīng)付應(yīng)收全部用未分配利潤沖嗎

陌路 追問

2019-07-24 19:02

還有就是公司注銷,所有科目期末余額都清空嗎

陌路 追問

2019-07-24 19:03

是啊,我不明白我們公司老會計的調(diào)賬方法,不知道他們依據(jù)啥調(diào)的

何江何老師 解答

2019-07-24 19:24

他是為調(diào)平而調(diào)平的,同學

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相關(guān)問題討論
你好,您這個是什么意思?
2022-10-24 09:16:16
你好,日記賬(現(xiàn)金,銀行存款)都需要做到日清月結(jié)
2022-04-11 09:56:24
您好 銀行存款是存在銀行賬戶的 庫存現(xiàn)金是放在自己單位的貨幣(紙質(zhì)的)
2021-04-28 10:11:17
你好,如果銀行轉(zhuǎn)賬就是銀行存款,付的現(xiàn)金就是庫存現(xiàn)金
2020-07-22 19:02:06
你好,如果是取現(xiàn),是這樣做分錄的
2020-03-16 16:33:42
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