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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-07-24 17:09

你好同學(xué)
可以的同學(xué),這個是多納稅怎么不行?

A會計學(xué)堂-鄒老師?認(rèn)證 追問

2019-07-24 17:26

多納稅是啥?。坷蠋?/p>

何江何老師 解答

2019-07-24 17:28

你們這邊做無票收入,不就是應(yīng)該不納稅的東西,你們納稅了嗎?

A會計學(xué)堂-鄒老師?認(rèn)證 追問

2019-07-24 17:36

沒有

何江何老師 解答

2019-07-24 17:37

你要做成無票收入就放在自己的銷項了,這樣就要有銷項了。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué) 可以的同學(xué),這個是多納稅怎么不行?
2019-07-24 17:09:04
同學(xué)你好 對 的 這個可以做的
2021-04-12 15:03:29
開票不及時導(dǎo)致,就是貨物流已走了,但發(fā)票還沒開。建議及時開票
2017-06-07 18:14:38
同學(xué)你好 可以做成未開票收入的
2021-01-04 17:13:46
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進項轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
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