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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-07-24 16:15

你好 不用做分錄 直接抵減了

青春俠 追問

2019-07-24 16:23

那我6月份的賬 有掛了應(yīng)交未交增值稅,應(yīng)交未交附加稅,怎么沖掉?

答疑蘇老師 解答

2019-07-24 16:24

你好 你的留底稅額 轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅的借方就沖減了

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相關(guān)問題討論
你好 不用做分錄 直接抵減了
2019-07-24 16:15:47
?你好;? ?你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56
您好,一般情況下,借;原材料,庫存商品,主營業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-21 16:32:16
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-06-07 11:00:03
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-08-09 15:58:33
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