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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-24 15:31

你好!通過以前年度損益調(diào)整科目補記收入

彩虹 追問

2019-07-24 15:58

老師,因為這筆收入去年是申報了稅的,所以我不知怎么調(diào)整,老師可以給我出一下分錄嗎?謝謝!

QQ老師 解答

2019-07-24 16:07

你好,直接增加你們的未分配利潤就可以。年你只是申報了增值稅,企業(yè)所得稅是否按這個申報?

彩虹 追問

2019-07-24 16:09

企業(yè)所得稅沒有加入這個收入

QQ老師 解答

2019-07-24 16:10

你好,所以直接通過以前年度損益調(diào)整科目。這筆錢你收回來了嗎?收款的時候怎么做的賬務(wù)處理?

彩虹 追問

2019-07-24 16:10

請老師指點一個,謝謝

QQ老師 解答

2019-07-24 16:16

之前這筆錢收沒收回來。收回的話當(dāng)時是怎么做的賬務(wù)處理?

彩虹 追問

2019-07-24 16:16

沒收回,記在應(yīng)收賬款中,怎么調(diào)呢?請老師明示一下,謝謝您!

QQ老師 解答

2019-07-24 16:29

請將當(dāng)初的分錄寫一下,謝謝。

彩虹 追問

2019-07-25 11:37

老師,因為收到的是普通發(fā)票所以如果當(dāng)時做分錄會這樣:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅, 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品 稅在去年11月交了,只是沒有記賬,現(xiàn)在怎么樣通過損益調(diào)整呢?謝謝老師

彩虹 追問

2019-07-25 12:52

老師,因為收到的是普通發(fā)票所以如果當(dāng)時做分錄會這樣:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅, 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 稅在去年11月交了,只是沒有記賬,現(xiàn)在怎么樣通過損益調(diào)整呢?謝謝老師

QQ老師 解答

2019-07-25 13:21

你好!借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅, 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:以前年度損益調(diào)整  貸:庫存商品

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相關(guān)問題討論
這個只能去看下課程,企業(yè)所得稅只分核定和查賬,不分小規(guī)模還是一般納稅人
2019-03-08 15:03:22
二者是一樣的申報處理。
2019-02-19 10:05:29
同學(xué):你好,有分拆是合法又合理的方法。但注意真實業(yè)務(wù)為前提,員工分為二部,銷售人員就掛在銷售公司上社保發(fā)工資為一處更安全一些。
2022-02-14 12:34:40
您好,你是想咨詢什么呢?
2020-01-10 16:36:33
你好,你抵扣了增值稅嗎?
2020-02-14 16:59:15
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