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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-24 11:57

你好 你們按月還是要做計提的 發(fā)放掛其他應(yīng)付款-A單位往來就行

湄湄???? 追問

2019-07-24 13:16

按月計提時怎么做會計分錄,然后等到年末一筆轉(zhuǎn)給A公司

meizi老師 解答

2019-07-24 13:34

你好 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬    是額 一起轉(zhuǎn)款做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

湄湄???? 追問

2019-07-24 14:16

老師你好!年末一起將預(yù)提的工資轉(zhuǎn)給A單位時,是不是應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,您說的借其他應(yīng)付款我沒太懂

meizi老師 解答

2019-07-24 14:17

你好  你要先做墊付的 體現(xiàn)是A墊付你的工資   借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬  付給員工:借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款-A單位 一起轉(zhuǎn)款給A單位做 借其他應(yīng)付款-A單位 貸銀行存款

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你好 你們按月還是要做計提的 發(fā)放掛其他應(yīng)付款-A單位往來就行
2019-07-24 11:57:47
計入應(yīng)付職工薪酬科目了,就是貸方余額就是欠發(fā)的工資
2018-07-11 07:06:31
你好;計提: 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ; 發(fā)放:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 ; 貸銀行存款
2022-03-16 08:47:14
你好,有年終獎的嗎 沒有的你們可以拿出一個做年終獎 年終獎合并到工資或者單獨申報都可以 那個交稅少按那個
2020-02-04 12:59:38
你好,兼職工資也是工資,按照職工工資一樣入賬。
2018-04-05 22:23:53
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