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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-02-03 15:42

不并賬那各科目的余額怎么處理

追問

2016-02-03 15:53

那就是把那公司所有的賬都轉(zhuǎn)過來是嗎?那不同種類的公司也可以嗎?一個是綠化工程公司一個是漁業(yè)公司

追問

2016-02-03 16:07

老師那合并報表有模板嗎

追問

2016-02-03 16:14

哦 知道了,老師我還問下包裝物已經(jīng)收到掛在預(yù)付賬款里了,發(fā)票一直沒到那我要用包裝物怎么做分錄,用什么票據(jù)

追問

2016-02-03 16:19

那分錄要怎么做

鄒老師 解答

2016-02-03 15:34

不存在并賬的問題,最多就是需要編制合并報表

鄒老師 解答

2016-02-03 15:45

掛在賬面上

鄒老師 解答

2016-02-03 16:00

各自的賬務(wù)并不需要特殊處理
如果你需要編制合并報表就要按合并報表的規(guī)定進行處理

鄒老師 解答

2016-02-03 16:10

沒有,這個是難點

鄒老師 解答

2016-02-03 16:15

你可以做包裝物的暫估入庫的處理,然后領(lǐng)用計入相關(guān)科目

鄒老師 解答

2016-02-03 16:28

借;包裝物     貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
不存在并賬的問題,最多就是需要編制合并報表
2016-02-03 15:34:28
這個同一控制和非同一控制在編制合并報表的時候,他們都是一致的。只是說在那個調(diào)整的時候,不存在賬面調(diào)到公允的這一步,因為他們有一個共同的控制方,都是靠合并層面的賬面數(shù)據(jù)來處理。
2022-03-07 19:17:52
你好,需要進行分開做
2018-06-20 12:36:44
同學您好,如果是Q、Q群的問題,請完整的描述,這樣平臺老師也可以更便利給您解答。
2018-09-25 15:43:23
同學你好! 因為抵消分錄是抵消的是合并報表中的報表項目,不是平時用的會計科目,所以是要放在一起抵消的
2020-09-02 11:30:40
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