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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-23 08:54

借事業(yè)支出3000
貸貨幣結(jié)存3000

???? 追問

2019-07-23 09:08

行政單位預(yù)算科目應(yīng)該是行政支出嗎?

???? 追問

2019-07-23 09:12

???? 追問

2019-07-23 09:12

你好,我這樣寫的預(yù)算分錄對(duì)嗎?

紫藤老師 解答

2019-07-23 09:31

這樣寫的預(yù)算分錄也可以的

???? 追問

2019-07-23 14:45

你好,我想問下今年新中大軟件G3年初沒有期初余額應(yīng)該怎么操作?

紫藤老師 解答

2019-07-23 14:48

那你需要你手工錄入

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相關(guān)問題討論
借事業(yè)支出3000 貸貨幣結(jié)存3000
2019-07-23 08:54:56
借:資金結(jié)存~財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
2019-08-03 07:24:51
您好,一般情況下,借:其他應(yīng)收款等科目,貸:銀行存款。
2019-12-15 23:57:33
計(jì)提借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 貸:應(yīng)稅職工薪酬 預(yù)算會(huì)計(jì)不用做賬務(wù)處理。發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:財(cái)政撥款收入 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。預(yù)算會(huì)計(jì)借:行政支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
2019-05-20 09:48:55
你好,同學(xué)。 借 單位管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,折舊不做處理。
2019-10-23 21:16:24
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