老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好, 這個(gè)沒有限制,都需要申報(bào) 答

增值稅申報(bào)表中有預(yù)收賬款做申報(bào)增值稅的嗎?
答: 你好,你是什么行業(yè)的?銷售貨物的預(yù)收是不用申報(bào)的
在填增值稅申報(bào)表,申報(bào)表上的應(yīng)繳稅額和做的賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額相差了幾十塊,這個(gè)要怎么辦,賬上比申報(bào)表多了幾十
答: 差異的原因是什么,一般有差異幾分錢是計(jì)算誤差造成的,屬于正常的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13,增值稅申報(bào)表在申報(bào)是未做轉(zhuǎn)出,需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎?2
答: 你好,是的,要轉(zhuǎn)出的哦


簡(jiǎn)單平凡 追問
2019-07-22 08:55
武老師 解答
2019-07-22 09:17
簡(jiǎn)單平凡 追問
2019-07-22 09:38
武老師 解答
2019-07-22 09:53