- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-07-21 23:42
這是合并報表抵消分錄
首先調(diào)整賬面和公允的差額
借:存貨100
貸:資本公積100
然后就是出售掉補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本100
因為之前抵消了存貨
相關(guān)問題討論

是的
都做到四月份
相當(dāng)于補(bǔ)做
2022-04-10 14:25:37

你好!
1 借:信用減值損失3800×5%
貸:壞賬準(zhǔn)備
2022-01-23 01:38:59

你好,
借,銀行存款
貸,營業(yè)外收入
2020-05-21 16:50:10

你好
借 長期股權(quán)投資 600
管理費用 10
累計折舊 300
存貨跌價準(zhǔn)備 30
貸 銀行存款 100%2B10
固定資產(chǎn) 500
庫存商品 130
資本公積 200
2020-05-05 08:22:23

你好,
1
借:壞賬準(zhǔn)備 10000
貸:應(yīng)收賬款 10000
2
借:應(yīng)收賬款 8000
貸:壞賬準(zhǔn)備 8000
同時
借:銀行存款 8000
貸:應(yīng)收賬款 8000
3
壞賬準(zhǔn)備=(3000000加上5850000減10000減4000000)*5%-(150000加上8000減10000)=94000
4
借:信用減值損失 94000
貸:壞賬準(zhǔn)備 94000
祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-22 13:26:53
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