
向供應商購一臺設備10萬元,銷售給客戶12萬元,按進銷差價的百分之二十五是我公司賺的錢,那從購入到銷售我怎么做會計分錄呢?內賬
答: 借;庫存商品 貸;銀行存款等科目 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
如果小工廠七月份正式建內賬,那七月付五六月的供應商款怎么做會計分錄
答: 那你之前掛應付賬款么,期初有這個數據么,有就現在沖回借應付賬款 貸銀行就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問:供應商多發(fā)一批貨給我們,而且前幾個月已經入賬了,這批貨也送給客戶了!但供應商年底對賬沒有對出來!這批貨怎樣會計分錄處理!
答: 你好,你們沒有發(fā)票嗎?


高人 追問
2019-07-21 14:46
maize老師 解答
2019-07-21 14:50