銷售大米101公斤,10元/公斤。實(shí)際按100公斤結(jié)算,優(yōu) 問(wèn)
你好,收入按100公斤確認(rèn),成本按101公斤確認(rèn) 答
老師好,我現(xiàn)在有筆賬不知道該怎么記了,是這樣:2024 問(wèn)
貸其他應(yīng)付款集團(tuán)。 答
你好,我們公司有生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品,我們目前還處于試 問(wèn)
你好,稅務(wù)上是可以開(kāi)的了。 答
老師,我們有5家公司,一個(gè)主體,4個(gè)分體,他們是聯(lián)營(yíng)合 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。 答
老師,我們公司要出售小汽車(已折舊完,凈值為0)累計(jì)折 問(wèn)
你好,這個(gè)是要交稅的了。 答

老師,我剛接手一家手工帳,我是剛做會(huì)計(jì)的.我是按照之前的會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬匯總?cè)缓蠼Y(jié)轉(zhuǎn)損益,我檢查當(dāng)期收入和支出都沒(méi)有問(wèn)題.然后我就登記科目余額表匯總,我是先登記發(fā)生額的.期初余額也有.可是到余額最后帳還是不平我都檢查了當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù),和預(yù)收預(yù)付的數(shù)都沒(méi)問(wèn)題.不知道是哪里出現(xiàn)錯(cuò)誤,我該怎么檢查呢?是不是我的程序出現(xiàn)樂(lè)錯(cuò)誤呢?
答: 你先從差額開(kāi)始找,看有沒(méi)有和差額一樣的金額業(yè)務(wù),然后再看期初數(shù)據(jù)是不是平的,如果是平的,就看當(dāng)期的發(fā)生額是不是平的,這樣檢查下來(lái),基本就能找到原因了。
老師,我剛接手一家手工帳,我是剛做會(huì)計(jì)的.我是按照之前的會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬匯總?cè)缓蠼Y(jié)轉(zhuǎn)損益,我檢查當(dāng)期收入和支出都沒(méi)有問(wèn)題.然后我就登記科目余額表匯總,我是先登記發(fā)生額的.期初余額也有.可是到余額最后帳還是不平我都檢查了當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù),和預(yù)收預(yù)付的數(shù)都沒(méi)問(wèn)題.不知道是哪里出現(xiàn)錯(cuò)誤,我該怎么檢查呢?是不是我的程序出現(xiàn)樂(lè)錯(cuò)誤呢?
答: 你好!先檢查上一期的余額是否正確
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我剛接手一家手工帳,我是剛做會(huì)計(jì)的.我是按照之前的會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬匯總?cè)缓蠼Y(jié)轉(zhuǎn)損益,我檢查當(dāng)期收入和支出都沒(méi)有問(wèn)題.然后我就登記科目余額表匯總,我是先登記發(fā)生額的.期初余額也有.可是到余額最后帳還是不平我都檢查了當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù),和預(yù)收預(yù)付的數(shù)都沒(méi)問(wèn)題.不知道是哪里出現(xiàn)錯(cuò)誤,我該怎么檢查呢?是不是我的程序出現(xiàn)樂(lè)錯(cuò)誤呢?
答: 你上月報(bào)表平嗎? 平的話就是這個(gè)月的問(wèn)題 先檢查損益結(jié)轉(zhuǎn)平?jīng)]? 再檢查損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證有沒(méi)有混入非損益類科目?


對(duì)、 追問(wèn)
2019-07-20 10:40
對(duì)、 追問(wèn)
2019-07-20 10:41
徐璐老師 解答
2019-07-20 10:42
徐璐老師 解答
2019-07-20 10:44
對(duì)、 追問(wèn)
2019-07-20 10:50
對(duì)、 追問(wèn)
2019-07-20 11:09
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2019-07-20 11:19
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2019-07-20 11:46
對(duì)、 追問(wèn)
2019-07-20 13:58
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2019-07-20 14:15
對(duì)、 追問(wèn)
2019-07-20 15:41