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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-07-19 12:06

可以 的  計(jì)提時(shí)就是分配到對應(yīng)的成本費(fèi)用里的

玲老師 解答

2019-07-19 12:38

結(jié)轉(zhuǎn)勞動成本,是借主營業(yè)務(wù)成本,貸管理費(fèi)用-工資 你 這不對呀

玲老師 解答

2019-07-19 12:45

費(fèi)用是不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的  
你這人人工是自己職工還是勞務(wù) 的 ?

玲老師 解答

2019-07-19 12:58

可以記成本 但是你分錄 寫的不對  自己職工  工資: 借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)時(shí)借應(yīng)付職工 薪酬貸銀行 
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù) 成本

玲老師 解答

2019-07-19 13:07

勞務(wù)成本是指企業(yè)提供勞務(wù)作業(yè)而發(fā)生的成本,相對于公司勞務(wù)收入而言,可以是公司內(nèi)也可以是公司外。如提供修理、搬運(yùn)服務(wù)等,相應(yīng)的人工工資、福利、勞保、相關(guān)費(fèi)用等就是勞務(wù)成本。

玲老師 解答

2019-07-19 13:18

那沒有錯(cuò)  工資成本先在勞務(wù) 成本歸集 期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

玲老師 解答

2019-07-19 13:23

那你這人工不是記成本了 是記費(fèi)用里了

玲老師 解答

2019-07-19 13:26

管理人員的工資記管理費(fèi)用是對的

玲老師 解答

2019-07-19 13:26

實(shí)際工作 的人員記成本里

玲老師 解答

2019-07-19 13:26

不行呀費(fèi)用就是費(fèi)用 不能轉(zhuǎn)到成本里的 
你如果是成本時(shí) 發(fā)生時(shí)就記成本里

玲老師 解答

2019-07-19 13:29

是的 錯(cuò)了  你賬錯(cuò)了出的利潤表就錯(cuò)了 所得稅報(bào)表一定是錯(cuò)的 去大廳更正申報(bào)

玲老師 解答

2019-07-19 13:34

你成本的數(shù)不準(zhǔn)確  你把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本了  報(bào)表成本填寫也不準(zhǔn)確  發(fā)工資沒錯(cuò) 是誰的給誰發(fā)

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 12:27

我計(jì)提時(shí):借,管理費(fèi)用-工資,貸,應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放是借,應(yīng)付薪酬,貸,銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)勞動成本,是借主營業(yè)務(wù)成本,貸管理費(fèi)用-工資,請問對嗎?為什么我的余額表上,和業(yè)務(wù)成本都不是平的。

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 12:39

你這是復(fù)制我的,還是什么?_?那結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 12:41

我已經(jīng)解決了。是我6月份軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用了。

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 12:42

請問我園林綠化公司,這是是收入來源,這個(gè)人工工資可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目上吧

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 12:46

人工是綠化公司的,承接的物業(yè)公司的綠化保養(yǎng),這個(gè)不可以作為主營成本嗎?

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 12:51

我們也不是勞務(wù)公司,是園林景觀工程公司,業(yè)務(wù)范圍有綠化管理,我們這個(gè)發(fā)放的人員工資不可以作為主營業(yè)務(wù)成本嗎?

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 13:01

勞務(wù)工資嗎?勞務(wù)工資就涉及到申報(bào)個(gè)稅的問題,這個(gè)需要繳稅了吧。我發(fā)放的都是保潔和綠化工的工資,都是五六十歲的,

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 13:03

我覺得這個(gè)也不能算勞務(wù)吧,綠化園林公司都是保潔和綠化養(yǎng)護(hù)的人員,工資是死的,每月按時(shí)發(fā)放的那種。

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 13:10

那請問我這么編制分錄,合適嗎?我們公司發(fā)放的工資正常申報(bào)個(gè)稅,不需要填那個(gè)勞務(wù)工資那吧。就填寫正常工資薪金那。

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 13:12

這么說吧,實(shí)際上都是物業(yè)公司的,只是專門成立了個(gè)綠化公司,把保潔和綠化都轉(zhuǎn)了過來。只發(fā)放他們的工資。

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 13:21

你說的沒有錯(cuò),是我這樣處理也可以嗎?綠化公司主要構(gòu)成人員現(xiàn)在就是保潔綠化工的工資。管理人員不在其中。就是借方不能是管理費(fèi)用-工資,是嗎

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 13:26

費(fèi)用最后我結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,這樣行嗎?我是先計(jì)提每月工資的,所以放管理費(fèi)用了,不然我季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該是要交稅的。

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 13:28

那我現(xiàn)在是這么編寫的,是都要改了嗎?那我季度申報(bào)是不是也錯(cuò)了?

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 13:32

我工資現(xiàn)在都是已經(jīng)實(shí)際發(fā)放,就算分錄錯(cuò)誤,結(jié)轉(zhuǎn)到成本也是這個(gè)數(shù)據(jù),應(yīng)該不是錯(cuò)的吧。只能說分錄科目錯(cuò)誤了。

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可以 的 計(jì)提時(shí)就是分配到對應(yīng)的成本費(fèi)用里的
2019-07-19 12:06:10
你好 ? 你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-12-30 14:57:59
你好!未發(fā)放也要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-02-10 18:47:42
您好 可以當(dāng)月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)成本 次月發(fā)放
2019-05-21 15:24:29
1月計(jì)提的,1月就要結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-02-24 10:21:36
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