
老師 借:銷售費(fèi)用—社保費(fèi) 管理費(fèi)用—社保費(fèi) 其他應(yīng)收款—員工個(gè)人社保 貸:銀行存款 如果工資發(fā)放和代扣社保同時(shí)進(jìn)行,該如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)收款--社保等 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
直接上交社保不計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用---社保 其他應(yīng)收款---社保 貸:銀行存款嗎?
答: 你好,個(gè)人建議還是先計(jì)提,然后再做支付分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司的費(fèi)用都是法人自己付的錢,會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 可以這樣做嗎
答: 你好,貸方怎么不是通過(guò)其他應(yīng)付款核算,而是通過(guò)了其他應(yīng)收款?


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2019-07-19 10:44
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2019-07-19 10:45
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2019-07-19 15:05