
老師!請教!12月份因為開出了銷售發(fā)票,我確認了收入。但是這個收入的成本供應(yīng)商沒有給我們開發(fā)票。我就暫估了成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。1月份供應(yīng)商開來發(fā)票,我沖銷了之前的暫估成本,請教下。這個重新入賬的成本還得結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?不明白呢。謝謝!
答: 不需要,因為你在之前就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了這筆銷售的成本
結(jié)轉(zhuǎn)成本,有些供應(yīng)商不給開發(fā)票,怎么入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
答: 你好,實際收到了貨,只是沒有發(fā)票,正常做入庫和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,材料到貨,供應(yīng)商沒開發(fā)票,是不是要暫估入帳,當時也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在收到了供應(yīng)商開的發(fā)票怎么做
答: 你好 材料到貨,供應(yīng)商沒開發(fā)票,是要暫估入帳的 現(xiàn)在收到了供應(yīng)商開的發(fā)票 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目


鄒老師 解答
2016-02-01 15:56