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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-07-18 16:01

你好  開票先沖無票收入做紅字分錄 然后在做開票收入的分錄

xue xue 追問

2019-07-18 16:58

但是老師,之前月份做了無票收入,這個(gè)月開票之后要紅沖之前的分錄在重新做一遍分錄,這兩個(gè)分錄是一樣的呀?這樣有啥意義呢?

meizi老師 解答

2019-07-18 16:58

你好 是的 你要體現(xiàn)出來 你之前是做無票收入報(bào)稅的

xue xue 追問

2019-07-18 17:01

那無票收入那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢?需要做什么處理呢?

meizi老師 解答

2019-07-18 17:04

你好 需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的 。一樣的根據(jù)銷售數(shù)量*成本來結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本

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借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-09-15 22:17:01
你好 開票先沖無票收入做紅字分錄 然后在做開票收入的分錄
2019-07-18 16:01:02
你好,要確認(rèn)往年的收入? 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-12-31 19:35:40
借:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 借:盈余公積--法定盈余公積 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-01-03 14:34:56
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-01-13 17:55:30
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