
老師,您好!我們單位的房租原始發(fā)票,總部付款后抵扣了進項稅,掛在了我們的內(nèi)部往來。現(xiàn)在要求我們單位掛賬,我做了憑證是不含稅的(因為總部抵扣了稅金):借:銷售費用—租賃費 貸:內(nèi)部往來—總部;這個月又要求我們掛在房產(chǎn)公司,我做了憑證:借:其他應收款—房產(chǎn)公司 貸:內(nèi)部往來—總部。那么,請問開始還有一部分稅金,我應該怎么做賬呢?謝謝!
答: 你好 你們不是沒付款嗎?分錄不是應該借內(nèi)部往來 貸其他應收款
老師,我今天預交了5000元的寬帶費,我公對私轉(zhuǎn)過去的,給了我發(fā)票,發(fā)票開的我們公司名字,上一個老師說分錄應該這樣寫 預交的時候 借 預付賬款/其他應收款 5000 貸 銀行存款5000收到發(fā)票報銷時候 借 管理/銷售費用--網(wǎng)絡(luò)寬帶費 5000 貸 預付賬款/其他應收款 5000 我想問一下這兩個分錄分別附哪些原始憑證
答: 您好,前一個分錄附銀行回單和內(nèi)部審批單即可,后一個附發(fā)票即可。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司法人和公司有往來,掛的科目是其他應收款—法人(法人欠公司的錢)其他應付款—法人(公司欠法人的錢)這兩個科目可以互抵嗎?互抵的話需要什么原始憑證呢
答: 您好,這個是可以相互抵消的,不需要什么憑證都可以的


悠然 追問
2019-07-18 15:11
答疑蘇老師 解答
2019-07-18 15:12