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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-18 13:35

你好,之前是什么原因會掛賬應(yīng)收賬款呢?

ling201809 追問

2019-07-18 13:36

購入材料,收到材料了沒有收到發(fā)票,掛了應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2019-07-18 13:37

你好,那應(yīng)當(dāng)是這樣處理才是 啊
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
與應(yīng)收賬款沒有關(guān)系啊

ling201809 追問

2019-07-18 13:40

不好意思哈!我弄錯了。是做了借:原材料,貸:應(yīng)付賬款。還沒有付款,后來取得了發(fā)票要怎么處理?

鄒老師 解答

2019-07-18 13:47

你好
取得發(fā)票
借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;原材料
然后根據(jù)發(fā)票
借;原材料,貸;應(yīng)付賬款

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你好,之前是什么原因會掛賬應(yīng)收賬款呢?
2019-07-18 13:35:00
你好!少收的收入暫時繼續(xù)掛在應(yīng)收賬款科目。
2019-05-23 10:12:34
您好 應(yīng)該開具紅字發(fā)票沖銷
2019-03-18 11:18:44
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=應(yīng)收賬款回收額÷應(yīng)收賬款平均余額。其中:應(yīng)收賬款回收額=應(yīng)收賬款期初余額%2B主營業(yè)務(wù)收入凈額-應(yīng)收賬款期末余額。? ? 真實的就可以?
2022-03-02 10:24:18
您好!您可以這樣做。但是這樣不是最正規(guī)的分錄
2016-12-16 15:20:47
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