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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-18 11:30

您好
借 管理費(fèi)用~職工教育經(jīng)費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi)
借 應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi)
貸 庫(kù)存現(xiàn)金等
借 管理費(fèi)用~安全費(fèi)用
貸 庫(kù)存現(xiàn)金等

追問(wèn)

2019-07-18 11:38

老師,我們公司目前剛起步,項(xiàng)目還沒(méi)上來(lái),公司8個(gè)員工其中6個(gè)工資在總部發(fā)放,只有兩個(gè)人工資在本公司 發(fā)放,我平時(shí)每月做賬沒(méi)做職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提,就直接借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)  貸:銀行存款”,這個(gè)教育經(jīng)費(fèi)年底可以補(bǔ)提嗎?補(bǔ)提的話分錄怎么做

bamboo老師 解答

2019-07-18 11:40

教育經(jīng)費(fèi)年底可以補(bǔ)提
您入賬的時(shí)候可以向我上面那樣寫分錄 
補(bǔ)計(jì)提
借 管理費(fèi)用~職工教育經(jīng)費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi)

追問(wèn)

2019-07-18 11:49

我做賬的時(shí)候已經(jīng)做了借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)了, 補(bǔ)提又借:借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)   ,不是重復(fù)了嗎

bamboo老師 解答

2019-07-18 11:50

職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算
如果您前面已經(jīng)做了這樣的分錄 那做一筆相同的紅字 然后根據(jù)我寫的兩筆分錄做藍(lán)字

追問(wèn)

2019-07-18 15:14

我今年先不計(jì)提,明年再計(jì)提可以嗎

bamboo老師 解答

2019-07-18 15:15

今年發(fā)生的 應(yīng)該在今年計(jì)提

追問(wèn)

2019-07-18 15:16

那我從7月開(kāi)始計(jì)提可以嗎?我怕計(jì)提多了,掛在那里也用不掉

bamboo老師 解答

2019-07-18 15:20

計(jì)提多了 年末沒(méi)有用完 可以沖銷掉的

追問(wèn)

2019-07-18 15:27

上個(gè)月我做了一筆借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)  100
                              貸:銀行存款        100
如果到年底補(bǔ)提的時(shí)候怎么沖?怎么提?還是這個(gè)月就把他調(diào)過(guò)來(lái)好?具體會(huì)計(jì)分錄怎么操作??

bamboo老師 解答

2019-07-18 15:31

您這個(gè)100是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的金額入賬么

追問(wèn)

2019-07-18 15:32

是的

bamboo老師 解答

2019-07-18 15:34

那您不需要補(bǔ)計(jì)提了啊 
只是說(shuō)您賬務(wù)處理不規(guī)范 沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目走賬

追問(wèn)

2019-07-18 15:39

您剛才不是說(shuō)要年底沖紅?再補(bǔ)提什么的,我覺(jué)得乘現(xiàn)在發(fā)生筆數(shù)不多,能不能再下個(gè)月及時(shí)補(bǔ)救?免得被查到時(shí)還要補(bǔ)提。或者說(shuō)假如真的忘計(jì)提了,像我這種情況怎么沖紅,

bamboo老師 解答

2019-07-18 15:42

沖紅是您多計(jì)提了 才沖銷 您按照實(shí)際發(fā)生的金額入賬 沒(méi)有多計(jì)提 不需要沖啊
您多計(jì)提的 如果沒(méi)有實(shí)際發(fā)生 稅務(wù)也不讓您扣除 按實(shí)際發(fā)生的入賬就好了
您要調(diào)整分錄的話 可以這樣
借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) -100
貸:銀行存款 -100
借 管理費(fèi)用~職工教育經(jīng)費(fèi)  100
貸 應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi) 100
借 應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi) 100
貸 庫(kù)存現(xiàn)金等 100

追問(wèn)

2019-07-18 15:46

你這個(gè)分錄借了兩筆管理費(fèi)用100,加上我先前計(jì)的一筆100  ,加起來(lái)管理費(fèi)用借方發(fā)生數(shù)300???你重復(fù)做了吧

追問(wèn)

2019-07-18 15:49

我的意思是我前幾個(gè)月職工教育經(jīng)費(fèi)都沒(méi)提,這個(gè)月想計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi),需要不需要補(bǔ)貼以前月份的,如果需要補(bǔ)貼的話會(huì)計(jì)分錄怎么做??????借 管理費(fèi)用~職工教育經(jīng)費(fèi) 100
                                                        貸 應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi) 100
                                                                    借 應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi) 100
                                                                      貸 庫(kù)存現(xiàn)金等 100
這個(gè)分錄是正常操作,我知道的,現(xiàn)在就是先前已經(jīng)借:管理費(fèi)用去了,怎么補(bǔ)提的問(wèn)題

bamboo老師 解答

2019-07-18 15:53

我一筆紅字 一筆藍(lán)字 合計(jì)為0 視同沒(méi)有發(fā)生 只要您寫的100

bamboo老師 解答

2019-07-18 15:54

您以前有職工教育經(jīng)費(fèi)發(fā)生么

bamboo老師 解答

2019-07-18 15:56

如果前面沒(méi)有實(shí)際發(fā)生 不需要計(jì)提  等到實(shí)際發(fā)生的時(shí)候?qū)懛咒浘秃昧?nbsp;實(shí)報(bào)實(shí)銷

追問(wèn)

2019-07-18 15:58

我們公司剛成立,就發(fā)生兩筆職工教育經(jīng)費(fèi),直接記到管理費(fèi)用立面去了,忘記計(jì)提了。我想這個(gè)月把他補(bǔ)救回來(lái),有沒(méi)有更簡(jiǎn)單的方法

bamboo老師 解答

2019-07-18 16:16

您做的分錄是直接列支了
要計(jì)提的話 就寫我上面那樣的三筆分錄

追問(wèn)

2019-07-18 16:24

借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) -100
貸:銀行存款 -100
借 管理費(fèi)用~職工教育經(jīng)費(fèi) 100
貸 應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi) 100
借 應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi) 100
貸 庫(kù)存現(xiàn)金等 100
就是說(shuō)一定要把以前的沖紅了,再重新計(jì)提。對(duì)嗎?
那我還有個(gè)問(wèn)題就是,職工教育經(jīng)費(fèi)它是按工資2.5%計(jì)提的,我可不可以到年底一次性按實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)提,這樣就不存在計(jì)提數(shù)大于發(fā)生數(shù),又要沖紅了,我這樣理解可以嗎???

bamboo老師 解答

2019-07-18 16:26

通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的話 您前面已經(jīng)入賬的 是這樣處理 您理解正確的
職工教育經(jīng)費(fèi)它是按工資8%計(jì)提的 
可以到年底一次性按實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)提

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