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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-17 15:26

您好
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 2094.3
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 2094.3
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)  1853.36+240.94=2094.3
貸:庫(kù)存商品   1853.36
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  240.94

Angela 追問(wèn)

2019-07-17 15:29

為什么要做兩筆

bamboo老師 解答

2019-07-17 15:31

福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目走賬

Angela 追問(wèn)

2019-07-17 15:34

咋還做一筆管理費(fèi)用增加

bamboo老師 解答

2019-07-17 15:35

那是您發(fā)放給員工的 增加企業(yè)費(fèi)用啊

Angela 追問(wèn)

2019-07-17 15:43

額,好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-17 15:44

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

Angela 追問(wèn)

2019-07-17 16:33

老師,購(gòu)入汽車(chē)的稅可以抵扣嗎?不可以抵扣的稅會(huì)計(jì)分錄是怎么做

bamboo老師 解答

2019-07-17 16:40

購(gòu)入汽車(chē)的增值稅可以抵扣
不可以抵扣的話 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)原值 
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款等

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您好 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 2094.3 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 2094.3 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 1853.36+240.94=2094.3 貸:庫(kù)存商品 1853.36 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94
2019-07-17 15:26:23
你好,你這個(gè)是我們實(shí)操的練習(xí)題吧
2019-10-21 11:56:24
你好! 借管理費(fèi)用…工資(獎(jiǎng)金) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-03-03 18:21:49
不含稅金額一定要與你的一模一樣,還是可以有尾數(shù)差,總金額是868320 ,這樣可以嗎?
2016-04-27 22:09:44
你是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不理解么,這個(gè)要是不是專(zhuān)票做賬是做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存商品,這個(gè)現(xiàn)在不能抵扣就只能做借進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)費(fèi)用下面去,職工薪酬需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)就轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬下面去了
2019-06-20 16:05:25
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