老師好!想請教下,我司有一個采購訂單,先支付了30%定 問
你好,這個建議你就先掛著吧,等實(shí)際跟對方確認(rèn)之后再做另外的處理。 答
我們是餐飲店做西餐的,我們買了花束裝修店鋪,花束, 問
你好,計(jì)入管理費(fèi)用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費(fèi)用放在管理費(fèi)用-其他 問
也可以 你管理費(fèi)用里面沒有的明細(xì),你就可以放到其他里面。 答
請問和外商簽的銷售合同金額是15250美金,銷售出口 問
可以的。這樣是沒問題的了。 答
老師,公司法對新老企業(yè)注冊資本實(shí)繳是怎么規(guī)定的, 問
你好,減資有利潤也還是會涉及個稅的。 答

金稅盤減免期已過未抵減,分錄這樣做對嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)
答: 如果你之前沒做帳,現(xiàn)在也不要做賬啊
應(yīng)交稅金去年計(jì)提少了。今年可以直接補(bǔ)提嗎。還是要用以前年度損益調(diào)整
答: 你好,具體是什么稅款少計(jì)提了?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我們公司20年10月份成立,購買了稅控盤160并繳納280服務(wù)費(fèi),又繳納了800億企贏服務(wù)費(fèi),這800億企贏服務(wù)費(fèi)可以全額抵免嗎?然后我20年不抵扣這些減免稅,到了21年元月份在抵減,元月份做賬怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸以前年度損益調(diào)整,這樣對不對
答: 800的不可以全額抵扣,可以這么做的。


默默的硬幣 追問
2019-07-17 14:50
軼塵老師 解答
2019-07-17 17:34