你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,給客戶(hù)開(kāi)票然后客戶(hù)轉(zhuǎn)私人轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶(hù)一筆錢(qián),按照正常是要退回客戶(hù)客戶(hù)對(duì)公再轉(zhuǎn)一次,但是老板不想這樣操作,我是否可以把錢(qián)提出來(lái),然后做一個(gè)還款的分錄,,再以他公司名字存入?
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于2019-07-17 14:04 發(fā)布 ??1878次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2019-07-17 14:06
你好 不退就讓對(duì)方寫(xiě)一個(gè)私代付企業(yè)付款的證明
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對(duì)公指賬戶(hù)名稱(chēng)是你公司的名字。
對(duì)私指賬戶(hù)名稱(chēng)是你老板的名字。
小規(guī)模的凈利潤(rùn)是收入減去成本費(fèi)用減去稅金及附加減去所得稅。凈利潤(rùn)提取法定和任意盈余公積后,剩下的部分就是老板的。(可以進(jìn)行利潤(rùn)的分配)
2019-06-06 05:54:23

你好 不退就讓對(duì)方寫(xiě)一個(gè)私代付企業(yè)付款的證明
2019-07-17 14:06:38

你好 這個(gè)只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
2019-10-21 15:33:07

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
公司部分需計(jì)提,個(gè)人部分不需計(jì)提,在發(fā)放工資時(shí)扣除
2017-04-27 15:07:51

借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-12-21 10:09:58
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