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虹
于2019-07-17 01:06 發(fā)布 ??2190次瀏覽
俞老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2019-07-17 05:53
因為,這個是稅會差異,比如19年3月,明確的,調(diào)賬調(diào)18年的,但是所得稅前扣除只能在19年
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資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費包括企業(yè)所得嗎
答: 學(xué)員您好,是的,對的
資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費包含企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,是包括計提的所得稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額,是以負數(shù)填在資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費中嗎
答: 你好!你是多交了企業(yè)所得稅嗎?
老師你好 企業(yè)所得稅不是季度交嗎 11月的資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費包括企業(yè)所得稅嗎
討論
上季度計提企業(yè)所得稅時,借:所得稅費用8200.貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅8200。資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費欄填-8200,利潤表所得稅費用欄填-8200本季度繳納時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅8200。貸:銀行存款8200,結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤8200.貸:所得稅費用8200。資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費欄填8200,利潤表所得稅費用欄填8200老師我這樣填哪里不對,為什么資產(chǎn)負債表資產(chǎn)多了8200呢
留抵稅額是9630.05,企業(yè)所得稅800.2,在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費應(yīng)該是多少
老師,計算出利潤總額后,按0.05計提了企業(yè)所得稅,分錄借,企業(yè)所得稅10000貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅10000在做資產(chǎn)負債表的時候,計提出來的企業(yè)所得稅放在那里?表格不平,差額就是企業(yè)所得稅
資產(chǎn)負債表日后事項,應(yīng)收賬款減值增加,調(diào)賬,為什么不調(diào) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 科目,不是信用減值損失調(diào)增,凈利潤也減少了么,為什么不調(diào)那個科目呢?
俞老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
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