
我公司6月收到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)誤,7月收到銷售方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。銷售方是否應(yīng)該再開具正確的6月銷售發(fā)票給我公司
答: 您好,是的,銷售方還需要開具正確的銷售發(fā)票給貴公司。
老師,上月專用發(fā)票沖紅后重新開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票中打錯(cuò)字了該怎么處理呀!謝謝
答: 你好,作廢紅字發(fā)票重新開具就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是購貨方,折讓是以現(xiàn)金的方式打款給的,這里把開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單給銷貨方,然后銷貨方會(huì)開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,收到這個(gè)折讓款和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么做賬啊
答: 沖減成本和進(jìn)項(xiàng)稅額