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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-16 20:44

有什么問(wèn)題,我可以給你一個(gè)幫助
想沖減哪個(gè)科目的賬務(wù)處理。就是前期錯(cuò)誤,想調(diào)賬

江老師 解答

2019-07-16 20:45

是這樣的,就是說(shuō)對(duì)于此業(yè)務(wù),必須遵循在稅務(wù)留檔的財(cái)務(wù)報(bào)表為起點(diǎn),進(jìn)行調(diào)賬。在稅務(wù)留檔的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表,就是看2018年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表為起點(diǎn),再進(jìn)行調(diào)賬。

瑞123 追問(wèn)

2019-07-16 23:31

老師 就是我需要把280000沖平,如何出憑證才能把賬沖平的問(wèn)題,就是說(shuō)去年18年12月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆150000,然后19年2月份轉(zhuǎn)進(jìn)一筆當(dāng)時(shí)出納沒(méi)有備注,所以做成現(xiàn)金存銀行130000,現(xiàn)在只有這兩筆款拿來(lái)沖減賬才能平,就是這兩筆款現(xiàn)在要如何出憑證才能把賬沖平,1-6月從份的報(bào)表已出,只有在7月份做調(diào)整,我是從19年1月份才開(kāi)始建賬的,之前18年是小規(guī)模納稅人,所以我不有去管去年的賬了,因?yàn)槲沂墙衲?月份才進(jìn)入這家工業(yè)公司做會(huì)計(jì)的,后面通過(guò)查詢才知18年有一家公司12月就轉(zhuǎn)進(jìn)150000款了,2019年1月1日期初余額才有1910.95,現(xiàn)在賬面上也沒(méi)有那么多的款來(lái)沖減,麻煩老師指導(dǎo)一下

江老師 解答

2019-07-17 08:43

一、這兩筆款應(yīng)該都是貨款吧,如果是,具體的賬務(wù)處理是:
二、更正150000元的分錄
1、沖銷2018年12月的X號(hào)憑證
借:應(yīng)付賬款——XX公司  -150000
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)   -150000
2、更正2018年12月的X號(hào)憑證(應(yīng)該是收的銀行存款)
借:銀行存款   150000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入      150000/(1+增值稅適用稅率)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   150000*增值稅適用稅率/(1+增值稅適用稅率)
3、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
二、關(guān)于130000元的賬務(wù)處理
1、沖銷2019年2月的X號(hào)憑證
借:銀行存款-130000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金-130000
2、借:銀行存款130000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
如果是貨款就是上述的處理,做成無(wú)票的收入,交稅平賬。

瑞123 追問(wèn)

2019-07-17 09:09

非常感謝老師,老師,是先付貨款,后面3月份才開(kāi)專票給對(duì)方,稅已繳 。

江老師 解答

2019-07-17 09:12

如果是先付貨款,就是計(jì)入 應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款,3月份再做收入
借:預(yù)收賬款(或應(yīng)收賬款)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
你的更正分錄全部是:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款(或應(yīng)收賬款)

瑞123 追問(wèn)

2019-07-17 09:40

謝謝老師,老師,我有個(gè)朋友說(shuō)應(yīng)該這樣來(lái)出說(shuō),他說(shuō)150000這樣來(lái)調(diào)整,先付貨款,后開(kāi)專票,稅已繳,只是發(fā)現(xiàn)貨款不對(duì)

江老師 解答

2019-07-17 09:50

這個(gè)逃了增值稅,這個(gè)分錄是沒(méi)有計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅
你去看,這個(gè)150000元,沒(méi)有交增值稅銷項(xiàng)稅,稅務(wù)稽查一查一個(gè)準(zhǔn)

瑞123 追問(wèn)

2019-07-17 09:59

老師,我這個(gè)稅意思是開(kāi)發(fā)票給對(duì)方的時(shí)候就有銷項(xiàng)稅,已經(jīng)在3月份就申報(bào)了稅款的。

江老師 解答

2019-07-17 10:00

申報(bào)了稅款,你此筆業(yè)務(wù),就是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,以及應(yīng)收賬款是無(wú)法平賬的。
也是需要沖銷,再按正確的進(jìn)行賬務(wù)處理

瑞123 追問(wèn)

2019-07-17 10:00

只是后面查詢發(fā)現(xiàn)貨款金額不對(duì),最后對(duì)方說(shuō)是12月份轉(zhuǎn)了一筆150000進(jìn)來(lái),在1月25日轉(zhuǎn)了130000進(jìn)來(lái),后面3月份轉(zhuǎn)了58973,我總共開(kāi)出去的發(fā)票金額是338973元。其中包含稅金46754.90元。

瑞123 追問(wèn)

2019-07-17 10:01

現(xiàn)在我只要把第1筆150000做進(jìn)來(lái),更正第2筆現(xiàn)金存入銀行130000,來(lái)沖減貨款就可以了

江老師 解答

2019-07-17 10:02

是,就是此筆業(yè)務(wù)的收款,必須更正為:
借:銀行存款150000
貸:應(yīng)收賬款150000
因?yàn)殚_(kāi)票做的收入是
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:產(chǎn)成品——U25卡纜

瑞123 追問(wèn)

2019-07-17 10:12

老師你好,那我按照你的方法來(lái)做嗎

江老師 解答

2019-07-17 10:14

是的,按我說(shuō)的方法調(diào)賬,你的賬目就調(diào)清晰了,此外稅務(wù)稽查來(lái)了,也不會(huì)找你們的麻煩,因?yàn)槭盏呢浛睿易鍪杖虢涣嗽鲋刀?,稅?wù)稽查人員一看,幾個(gè)關(guān)聯(lián)的憑證一看,是這樣的,也不會(huì)難為你了

瑞123 追問(wèn)

2019-07-17 10:21

這筆更正為下面的分錄是嗎,老師   借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款XX公司是嗎

江老師 解答

2019-07-17 10:25

一、沖銷此筆分錄
借:銀行存款-130000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金-130000
二、更正此筆分錄
借:銀行存款130000
貸:應(yīng)收賬款130000

瑞123 追問(wèn)

2019-07-17 11:16

老師,如果都是負(fù)數(shù)保存不了,憑證不平衡

江老師 解答

2019-07-17 11:17

第二行是在貸方,因?yàn)橘J方的-150000元,你錄入借方的-150000

瑞123 追問(wèn)

2019-07-17 15:15

老師您好,您早上指導(dǎo)我的憑證是不是這樣出呀,我現(xiàn)在弄好了發(fā)給你看一下是否正確,謝謝了

江老師 解答

2019-07-17 15:25

45#憑證是錯(cuò)的
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:產(chǎn)成品
這個(gè)成本的金額肯定不是150000元
收入是150000元,成本應(yīng)該低于150000元
另外我看沒(méi)有沖銷150000元的憑證

瑞123 追問(wèn)

2019-07-17 16:18

老師,這樣子可以了吧

江老師 解答

2019-07-17 16:21

如果是已做了150000元的收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)成本,就不用沖了。

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2019-07-16 20:44:04
沖紅要注明原因嗎
2020-07-14 16:28:59
那回單要放到憑證后面去嗎
2019-11-18 16:17:02
你好,貸款原來(lái)在什么科目下核算的?貸方是銀行存款。
2021-11-10 19:49:07
公司銀行對(duì)賬單上給法人打款,摘要是貨款,怎么寫分錄啊?
2018-09-09 09:41:57
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