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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-07-16 17:11

你的利潤大于以前年度虧損,寫以前年度虧損
小于的寫利潤

沛艷 追問

2019-07-16 17:17

以前年度虧損金額是根據(jù)哪里的數(shù)填寫的?

郭老師 解答

2019-07-16 17:39

匯算 請教彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面的

沛艷 追問

2019-07-17 11:29

老師,你好.如果上季度企業(yè)所得稅利潤總額金額是38萬,2018年匯算清繳表的虧損金額(如下圖),那第8行次彌補(bǔ)以前年度虧損金額怎么寫?

郭老師 解答

2019-07-17 11:32

你們的是0
你沒有虧損了

沛艷 追問

2019-07-17 11:49

第1年虧損:-65792.1
第2年虧損:-2042678.6
上面的圖片是有數(shù)字的呀?

郭老師 解答

2019-07-17 12:07

彌補(bǔ)虧損填寫38萬,

沛艷 追問

2019-07-17 14:11

老師你好.那如果下一季度利潤總額50萬,第8行:彌補(bǔ)以前年度虧損就填50萬,反正直到彌補(bǔ)完2017和2018年所虧損的金額,后面沒有彌補(bǔ)金額所填才要繳納企業(yè)所得稅嗎?

郭老師 解答

2019-07-17 14:16

是,可以這么理解

沛艷 追問

2019-07-17 14:32

老師你好.減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一行:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的本年累計(jì)金額是填6月利潤表中本年累計(jì)欄的利潤總額*15%的金額嗎?還是怎么填

郭老師 解答

2019-07-17 14:35

不是,15是去年的
  二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。

沛艷 追問

2019-07-17 17:06

老師,你好.你這句話的意思可以這么理解么?年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的*25%*20%就是第1欄要填的本年累計(jì)金額?那么這個(gè)表是今年第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)中要填的表.年應(yīng)納稅所得額這個(gè)數(shù)字根據(jù)哪里的數(shù)填?

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https://mp.weixin.qq.com/s/Bdd1-9ZlNjupSn2v2K4Gmg
2020-04-08 12:29:48
你的利潤大于以前年度虧損,寫以前年度虧損 小于的寫利潤
2019-07-16 17:11:49
沖減以前年度發(fā)生的影響損益的金額
2021-10-19 20:39:58
你好??梢缘?,學(xué)員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,
2022-01-05 10:28:26
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-07-06 17:54:43
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