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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-07-16 11:20

你好
原發(fā)票正常處理,申報時做進項轉(zhuǎn)出
3月,紅沖原發(fā)票,并按新發(fā)票做正常處理

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相關(guān)問題討論
你好,會計分錄是這樣做的
2019-12-07 13:58:40
你好,這個是你單位取得的進項發(fā)票1月份入賬,二月份才認證抵扣的意思嗎?
2019-03-30 15:26:13
你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-08-08 15:48:15
您好!您可以把進項稅轉(zhuǎn)出來。借:原材料等,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2016-04-16 17:12:52
八月付了錢 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 發(fā)票來了 借管理費用-xx 貸預(yù)付賬款
2019-12-06 10:33:48
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