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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-16 09:36

您好
請(qǐng)問個(gè)稅返還給企業(yè)員工還是企業(yè)自留

一帆媽媽 追問

2019-07-16 09:38

兩種情況都有的話,會(huì)計(jì)分錄怎么做。

bamboo老師 解答

2019-07-16 09:40

借:銀行存款.

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅.

其他應(yīng)付款(若發(fā)給辦稅人員)

營業(yè)外收入(若不發(fā)給辦稅人員)

一帆媽媽 追問

2019-07-16 09:44

發(fā)給辦稅人員就不用交增值稅了。做營業(yè)外收入的話,需要交增值稅。對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-16 09:45

一般稅務(wù)要求 收到都要繳納增值稅 每個(gè)地區(qū)規(guī)定不一致的 有的地區(qū)還要求開發(fā)票 很惡心

一帆媽媽 追問

2019-07-16 09:52

那我按百分之幾計(jì)提增值稅呀。還有我們現(xiàn)在屬于無收入的狀態(tài)。沒有稅控機(jī),怎么開發(fā)票呀。

bamboo老師 解答

2019-07-16 09:53

做未開具發(fā)票收入處理 6%的稅率 
那您可以暫時(shí)不計(jì)算增值稅 等稅務(wù)要求再說

一帆媽媽 追問

2019-07-16 09:55

我們是小規(guī)模納稅人

bamboo老師 解答

2019-07-16 09:56

那您做個(gè)3%的未開票填寫就好了 季度30萬內(nèi)免增值稅

一帆媽媽 追問

2019-07-16 12:30

那我還在“增值稅納稅申報(bào)表”里的“免稅銷售額”里的哪一欄里填寫上這個(gè)數(shù)呢?

bamboo老師 解答

2019-07-16 13:15

申報(bào)的時(shí)候 小微企業(yè)那欄填上

一帆媽媽 追問

2019-07-16 16:21

我們現(xiàn)在是籌建期,企業(yè)所得稅一直利潤總額是負(fù)數(shù),做到“營業(yè)外收入”科目后結(jié)轉(zhuǎn)后,報(bào)表上這個(gè)欄目還是填在利潤總額里,對(duì)吧。

bamboo老師 解答

2019-07-16 16:34

籌建期的話費(fèi)用做到長期待攤費(fèi)用科目 籌建期結(jié)束后可以一次性轉(zhuǎn)入當(dāng)期費(fèi)用 或者分期填寫

一帆媽媽 追問

2019-07-16 16:51

我一直就是正常走進(jìn)科目里,我們沒有收入,企業(yè)所得稅表上的利潤總額也包括營業(yè)外收入這個(gè)科目金額,對(duì)嗎?老師

bamboo老師 解答

2019-07-16 16:53

是的 企業(yè)所得稅表上的利潤總額也包括營業(yè)外收入這個(gè)科目金額

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相關(guān)問題討論
你好,直接計(jì)入營業(yè)外收入。
2020-04-13 10:59:57
您好 請(qǐng)問個(gè)稅返還給企業(yè)員工還是企業(yè)自留
2019-07-16 09:36:13
公司多代扣的個(gè)稅返還,可計(jì)營業(yè)外收入
2020-05-11 09:03:16
個(gè)稅返還款計(jì)入營業(yè)外收入
2020-07-23 18:21:01
借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
2016-12-12 08:49:11
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