
老師請(qǐng)問下就是我公司已經(jīng)銷戶了,我的其它應(yīng)付款,其它應(yīng)收款走營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出了,我是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)下?lián)p益到本年利潤(rùn),年底轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配就可以了,不用做其它的了。
答: 你好是的 你做了月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 然后借營(yíng)業(yè)外收入貸本年利潤(rùn),最后,借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是這樣的嗎
答: 你好,是的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
貨幣資金2.7萬(wàn)元,歸還其他應(yīng)付款,把3000長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,再把剩余的其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,把未分配利潤(rùn)沖平,分錄如何做
答: 借,營(yíng)業(yè)外支出 貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借,其他應(yīng)付款 貸,營(yíng)業(yè)外收入 借,營(yíng)業(yè)外收入 貸,營(yíng)業(yè)外支出 本年利潤(rùn),差額部分


小張飛燕 追問
2019-07-16 09:26
meizi老師 解答
2019-07-16 09:30
小張飛燕 追問
2019-07-16 09:57
meizi老師 解答
2019-07-16 10:01