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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-15 20:08

你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估

會計小白_ph705621 追問

2019-07-15 20:09

發(fā)票開的時候來沖銷暫估還是下月發(fā)票沒來也沖銷暫估

會計小白_ph705621 追問

2019-07-15 20:10

為什么是貸應(yīng)付賬款而不是預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2019-07-15 20:10

你好,沒有來也需要沖銷暫估的

會計小白_ph705621 追問

2019-07-16 14:07

我5月份付款貨5月份到倉庫的,5月做一個暫估入庫然后6月沖銷,6月在做一個暫估入庫7月在沖銷這樣做直到發(fā)票來了是嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 14:10

你好,是的,是這樣處理的

會計小白_ph705621 追問

2019-07-16 15:13

采購入庫單我先放一邊銀行付款出去的我掛其他應(yīng)收,等發(fā)票來了在做借原材料    應(yīng)交稅費-增值稅進項    貸銀行存款這樣行不

鄒老師 解答

2019-07-16 15:15

你好,銀行付款出去應(yīng)當掛賬預(yù)付賬款,發(fā)票來了貸方是預(yù)付賬款,而不是銀行存款

會計小白_ph705621 追問

2019-07-16 15:18

嗯嗯先放一邊不做等發(fā)票來了在做可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 15:24

你好,這個沒有明確規(guī)定是否可以,有的企業(yè)是等發(fā)票來了在入賬的

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你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019-07-15 20:08:15
你好,計入應(yīng)付賬款~萬股應(yīng)付款處理
2021-03-14 12:15:07
借;在途物資 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款
2017-05-24 20:55:41
你好,可以計入管理費用科目核算
2018-05-03 11:19:15
你好 借:庫存商品 2500 貸:銀行存款2500
2022-10-25 15:53:15
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