請(qǐng)問 在填寫科技型中小企業(yè)申報(bào),請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用 按 問
科技型中小企業(yè)申報(bào)時(shí),研發(fā)費(fèi)用按 會(huì)計(jì)實(shí)際發(fā)生額 填,不受稅務(wù)扣除限額影響。 稅務(wù)可扣額是所得稅匯算邏輯,申報(bào)科技型中小企業(yè)看會(huì)計(jì)核算數(shù)(如輔助賬、明細(xì)賬的真實(shí)支出 ),如實(shí)填即可。 答
老師好,小規(guī)模納稅人,開具2025年4月發(fā)票實(shí)際開票發(fā) 問
那你用總的銷售額乘以1%算一下,你看一下稅額是多少。 答
老師 我們是電商 小規(guī)模我們收到的運(yùn)營服務(wù)費(fèi)發(fā) 問
你好,要交,印花稅小規(guī)模減半沒多少金額,建議合規(guī)處理 答
剛才斷了對(duì)話了上一個(gè) 問
你好,具體問題是什么呢? 答
建筑工程項(xiàng)目的施工人員團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵 問
你好,團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 答

附加稅抵免國稅退回的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好同學(xué) 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 這塊免的稅是營業(yè)外收入這個(gè)是退稅的部分 如果是直接免的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交××稅 貸:營業(yè)外收入 這樣來進(jìn)行賬務(wù)處理、
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要計(jì)提附加稅嗎,怎么把多的進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月,分錄是什么樣子的
答: 不需要計(jì)提,借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我想問一下增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%的會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)對(duì)應(yīng)減免的附加稅的分錄又是怎么做的呢?
答: 你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額 貸:遞延收益 實(shí)際抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減額 借:遞延收益 貸:其他收益或營業(yè)外收入(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 附加稅其實(shí)實(shí)務(wù)中一般是沒有做計(jì)提的哈 這個(gè)情況

