
老師,我有種情況,前期買的一個打印機2000元,直接計入辦公費里,后期我們公司整合做固定資產(chǎn)管理,我把辦公費打印機轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算,會計分錄:借:固定資產(chǎn)貸:管理費用~辦公費這樣做對不對呀
答: 你好,你的會計分錄是正確的
固定資產(chǎn)折舊,借方是管理費用-固定資產(chǎn)明細,還是,管理費用-固定資產(chǎn)折舊?呢?
答: 通常就是管理費用——折舊費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月計提固定資產(chǎn)折舊費2000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品用固定資產(chǎn)折舊1500元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊500元。會計分錄
答: 借:制造費用1500 管理費用500 貸:累計折舊2000
計提固定資產(chǎn)折舊費2100元其中管理部門固定資產(chǎn)折舊費600元生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費1500元會計分錄
固定資產(chǎn)在開辦時未入固定資,直接作銷售費用,管理費用處理了,現(xiàn)在要重新入固定資產(chǎn)入帳,怎么做會計分錄
固定資產(chǎn)在開辦時未入固定資,直接作銷售費用,管理費用處理了,現(xiàn)在要重新入固定資產(chǎn)入帳,怎么做會計分錄
計提本月固定資產(chǎn)折日15000元其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊費8500元行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊6500元分錄


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2019-07-15 11:07
暖暖老師 解答
2019-07-15 11:07
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2019-07-15 11:09
暖暖老師 解答
2019-07-15 11:17