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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-15 10:12

你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不做分錄的結(jié)轉(zhuǎn)

Dandrenor???? 追問

2019-07-15 10:13

結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢

Dandrenor???? 追問

2019-07-15 10:13

是不是不需要計(jì)提增值稅分錄呀

meizi老師 解答

2019-07-15 10:23

你好 你要正常計(jì)提收入的增值稅 只是期末不結(jié)轉(zhuǎn)  : 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款   銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

Dandrenor???? 追問

2019-07-15 10:37

老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不用計(jì)提嗎,下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)有留底再做分錄嗎

meizi老師 解答

2019-07-15 10:49

你好 可以的 你可以后面結(jié)轉(zhuǎn)就行  可以

Dandrenor???? 追問

2019-07-15 10:54

老師,我銷售時(shí),借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
          貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增稅

這樣行嗎

meizi老師 解答

2019-07-15 10:59

你好  不可以的 你要先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去

Dandrenor???? 追問

2019-07-15 11:03

銷售時(shí),借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

下月支付時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

這樣嗎

meizi老師 解答

2019-07-15 11:08

嗯 是的  就這樣結(jié)轉(zhuǎn)  考慮下的進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 對應(yīng)的科目就行

Dandrenor???? 追問

2019-07-15 12:57

老師,那上個(gè)月留底的進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月怎么做賬務(wù)處理呢

meizi老師 解答

2019-07-15 12:59

你好 你上個(gè)月留抵的轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 然后把本期要繳納的銷項(xiàng)稅等同樣轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 這樣有差額在貸方 轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方來交納就行

Dandrenor???? 追問

2019-07-15 13:43

分錄是怎么樣的么

meizi老師 解答

2019-07-15 13:43

借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

Dandrenor???? 追問

2019-07-15 13:43

分錄是怎么樣噠

meizi老師 解答

2019-07-15 13:44

上面就是分錄 你看看

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),無需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學(xué)您好,二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-02-08 18:37:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
2021-07-01 12:13:02
你好,例如:當(dāng)月銷項(xiàng)稅是50萬,進(jìn)項(xiàng)稅是30萬。 則需做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
2020-05-15 16:51:23
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