老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

自查申報(bào)增值稅的在增值稅納稅申報(bào)表怎么反映
答: 去稅局填表申報(bào)就是了。。。。。
你好,請問增值稅申報(bào)表內(nèi)納稅檢查調(diào)整在什么情況下才需要填列?
答: 本欄填寫納稅人因稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查,并按一般計(jì)稅方法在本期計(jì)算調(diào)整的銷售額。但享受即征即退稅收優(yōu)惠政策的貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù),經(jīng)納稅檢查發(fā)現(xiàn)偷稅的,不填入“即征即退貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列,而應(yīng)填入“一般貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列。 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的不含稅銷售額。 本欄“一般貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”=《附列資料(一)》第7列第1至5行之和。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問下申報(bào)增值稅時(shí)候,如何檢查增值稅納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)有沒有問題?
答: 您好 根據(jù)開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表銷售額 銷項(xiàng)稅額核對附表一 增值稅綜合服務(wù)平臺發(fā)票抵扣匯總核對附表二 然后再跟賬上的增值稅下各個(gè)明細(xì)科目核對
無票收入申報(bào)系統(tǒng)不讓填寫負(fù)數(shù),可以在增值稅申報(bào)表附表一的納稅檢查調(diào)整申報(bào)嗎老師
請問增值稅申報(bào)表附表一的納稅檢查調(diào)整項(xiàng)填可以直接填當(dāng)月補(bǔ)開票的收入嗎(填負(fù)數(shù))?
去年已收款并做收入,今年補(bǔ)開的發(fā)票,在增值稅申報(bào)表的納稅檢查調(diào)整里面可以填負(fù)數(shù)嗎?

