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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-15 09:29

您好
法人借錢給單位生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn) 日后法人再轉(zhuǎn)出來是應(yīng)該的

會計小白 追問

2019-07-15 09:38

我們不是工業(yè),是服務(wù)業(yè)。那在轉(zhuǎn)款時應(yīng)備注什么呢?

bamboo老師 解答

2019-07-15 09:39

備注的話可以寫還法人借款

會計小白 追問

2019-07-15 11:07

老師,那單位與法人或者別的借款人往來的分錄是怎么寫的

bamboo老師 解答

2019-07-15 11:10

借款給法人或者別的借款人
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
向法人或者別的借款人
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款

會計小白 追問

2019-07-15 13:21

老師,那我在申報財務(wù)報表時,資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款應(yīng)該有數(shù)字對嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:22

是的 如果向法人或者其他人借款了  資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款應(yīng)該有數(shù)字

會計小白 追問

2019-07-15 13:22

我可以簡單點申報   只在貨幣資金寫金額,然后在未分配利潤那寫嗎

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:23

您沒有根據(jù)實際發(fā)生業(yè)務(wù)編制財務(wù)報表么

會計小白 追問

2019-07-15 13:23

沒有....

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:24

那應(yīng)該根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理 然后編制財務(wù)報表啊

會計小白 追問

2019-07-15 13:25

看之前會計申報   是貨幣資金和未分配利潤這兩處

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:25

那您要正規(guī)的做賬的話 就不能這樣 如果您就想順著前任的話 也這么填寫吧

會計小白 追問

2019-07-15 13:32

我知道這樣不對  但是來不及做賬了。這樣寫也是可以的?

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:34

您這個季度先這樣申報吧 以后最好改過來

會計小白 追問

2019-07-15 13:39

去更正申報,還是年匯算清繳呢直接改

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:40

之前的都這樣的話 要更正的話太多了 等下個季度申報的時候就改過來

會計小白 追問

2019-07-15 13:40

老師能麻煩你說下具體怎么操作嗎?謝謝你了

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:41

您下個季度按您實際發(fā)生的業(yè)務(wù)編制財務(wù)報表 然后根據(jù)實際的財務(wù)報表在申報系統(tǒng)里面填寫 然后申報

會計小白 追問

2019-07-15 13:43

之前數(shù)據(jù)就不管了是嗎?要是稅務(wù)局查的話,說之前財務(wù)報表那么簡單,實際的很多數(shù)據(jù)都沒填,怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:44

這個只要您資產(chǎn)總額 利潤表數(shù)據(jù)正確 一般不會有大問題

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您好 法人借錢給單位生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn) 日后法人再轉(zhuǎn)出來是應(yīng)該的
2019-07-15 09:29:22
確認不確認實收資本科目,是要經(jīng)老板同意的。
2019-05-31 15:46:53
你好,你所指的支出具體是發(fā)生了費用,還是個人向單位借款了?
2020-05-07 15:28:41
可以的可以這可以的,可以這樣處理的。
2023-03-16 11:38:12
您好!公司借法人的款沒有風(fēng)險的。
2021-04-29 09:15:03
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