老師,取得現(xiàn)代服務的咨詢服務費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進項的,也能抵扣 答
老師您好 設備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負債表不平的話,你要反結賬過去??茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務沒有做。 答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

應收賬款期初余額借方1500000元,本期發(fā)生額貸方2000000元,期末余額怎么算?
答: 余額=期初借方余額 -本期貸方發(fā)生額
應收賬款本期發(fā)生額貸方是1010000,期末余額借方-1010000元,怎么調平
答: 你好 如果 賬沒有記錯的話,應收賬款是負數(shù)就是預收 賬款的意思 賬 上不用調
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好我想問一下應收賬款回收利應收賬款回收率= (應收賬款收回額/應收賬款占用及發(fā)生額) X 100% 其中:應收賬款收回額為應收賬款全年的貸方發(fā)生額扣除核銷的壞賬損失; 應收賬款占用及發(fā)生額為年初應收賬款余額與應收賬款全年借方發(fā)生額的合計數(shù)。這些數(shù)據(jù)是不是外部財報使用者是看不出的
答: 您好,是的,他們是看不出來的

