
老師,請教一下,4月份的時候稅率改了,但是簽的合同稅率是16的4月份開了一部分16,一部分13,16的部分3月份已經(jīng)交過稅了,4月份報稅的時候把16和13的又全部按13的又申報了一遍,做了更正申報,產(chǎn)生多交稅款了,多交的稅款匯總到期末留底稅額了,這種賬務怎么處理呢?
答: 你做增值稅的多交轉出
老師 為什么期末留底稅額不能全部退回來呢,系統(tǒng)預填的
答: 同學你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?
答: 您好,您本期的留底的話,那就是2萬元呀。


我要一步一步往前走。 追問
2019-07-13 19:30
武老師 解答
2019-07-13 19:45