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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-13 17:57

這個季度可以沖銷計提的數(shù)據(jù),再按發(fā)票的金額更正處理。

Ella 追問

2019-07-13 18:00

是這樣子處理嗎

Ella 追問

2019-07-13 18:01

不是很明白,老師,可以說的詳細(xì)點(diǎn)嗎?具體該怎么操作呢

江老師 解答

2019-07-13 18:02

這個是調(diào)去年或以前年度的管理費(fèi)用。不是調(diào)上個季度的管理費(fèi)用,上個季度屬于本年度,直接沖銷管理費(fèi)用就行了。

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你好,去年多計提管理費(fèi)用今年就沖銷 借;去年計提的時候貸方使用的科目 貸;以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2020-06-27 09:03:12
這個季度可以沖銷計提的數(shù)據(jù),再按發(fā)票的金額更正處理。
2019-07-13 17:57:28
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2020-03-12 13:41:50
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