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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-13 15:48

您好
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款等
借:銀行存款
財務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)收票據(jù)

小李子073 追問

2019-07-13 15:56

收到這樣的一筆退稅,也不知道是什么稅,該怎么入科目,

bamboo老師 解答

2019-07-13 16:01

如果是退回的稅款的話 可以計入營業(yè)外收入——減免稅款

小李子073 追問

2019-07-13 16:04

借,銀行存款,貸營業(yè)外收入,是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-07-13 16:07

是的 可以這樣寫分錄

小李子073 追問

2019-07-13 17:16

收到的火車票計入什么科目

bamboo老師 解答

2019-07-13 17:33

如果是員工出差發(fā)生的
借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸:庫存現(xiàn)金

小李子073 追問

2019-07-13 17:39

老師,費(fèi)用報銷時,庫存現(xiàn)金已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,負(fù)了2萬了,還繼續(xù)入庫存現(xiàn)金行嗎

bamboo老師 解答

2019-07-13 18:48

那要增加庫存現(xiàn)金金額啊 出現(xiàn)負(fù)數(shù)是不正常的

小李子073 追問

2019-07-14 08:45

那這樣還能進(jìn)行報稅嗎,下個月增加庫存現(xiàn)金慢慢調(diào)整可以嗎,不入庫存現(xiàn)金,那是入其他應(yīng)付款嗎,

bamboo老師 解答

2019-07-14 08:49

您資產(chǎn)總額不為負(fù)數(shù)的話 可以報稅 
沒有支付現(xiàn)金 可以暫時不入庫存現(xiàn)金 計入其他應(yīng)付款

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您好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款等 借:銀行存款 財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù)
2019-07-13 15:48:49
你好,計入財務(wù)費(fèi)用
2016-08-30 10:47:52
你好,收到承兌時借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 貼現(xiàn)時借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù) 如果有差額 借財務(wù)費(fèi)用
2019-01-21 17:14:54
借 應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款
2019-12-02 14:51:30
您好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
2019-12-02 14:44:53
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