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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 13:56

您好,暫估入庫存處理就行了。

淡色 追問

2019-07-13 16:18

具體分錄

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 16:21

您好,借:原材料或者庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款(XXXX單位名稱)。

淡色 追問

2019-07-13 18:09

付了錢的也沒發(fā)票,怎么處理

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 18:11

您好,付款時(shí),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,入庫后,借:原材料或者庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款(XXXX單位名稱),三年后確實(shí)收不到發(fā)票了,借:應(yīng)付賬款-暫估款(XXXX單位名稱),貸:預(yù)付賬款。并注意調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表。

淡色 追問

2019-07-13 18:19

謝謝老師

淡色 追問

2019-07-13 18:20

老師這樣是調(diào)增還是調(diào)減

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 18:45

您好,不客氣,應(yīng)該是調(diào)增利潤的。

淡色 追問

2019-07-13 20:13

老師,我還有個(gè)問題,我單位之前是代賬公司做賬,沒有財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在上財(cái)務(wù)軟件,庫存管理模塊,原材料與實(shí)際不符,賬面是160萬,,實(shí)際盤點(diǎn)13萬,怎么處理老師

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:18

您好,盤虧處理,或者單獨(dú)列入一個(gè)材料,慢慢的消化吧。

淡色 追問

2019-07-13 20:25

老師,做盤虧處理,那倉存系統(tǒng)跟財(cái)務(wù)這一塊對(duì)不起來,沒法啟用庫存模塊

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:32

您好,我沒完全明白您的意思,您可以在庫存模塊先做一筆虛的庫存,與總賬對(duì)上,再啟用之后,再做盤虧處理,不就行了嗎?

淡色 追問

2019-07-13 20:34

是你理解的這個(gè)意思,老師這兩個(gè)方法哪個(gè)比較合理

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:42

您好,可以在庫存模塊先做一筆虛的庫存,與總賬對(duì)上,再啟用之后,再做盤虧處理,或者慢慢消化就行了。

淡色 追問

2019-07-13 20:49

謝謝老師

淡色 追問

2019-07-13 20:51

老師做盤虧處理財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)體現(xiàn)嗎

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:53

您好,不客氣,做盤虧處理財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)體現(xiàn)的。

淡色 追問

2019-07-13 20:55

160萬做盤虧稅稅務(wù)會(huì)查嗎

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 21:03

您好,有可能會(huì)查的。

淡色 追問

2019-07-13 21:05

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 21:07

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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您好,暫估入庫存處理就行了。
2019-07-13 13:56:47
你好? 這個(gè)是財(cái)務(wù)來錄入的??
2021-08-10 12:43:26
這個(gè)直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi)就可以
2020-01-03 14:09:13
可以,有進(jìn)銷存模塊就可以
2015-12-21 16:28:40
你好 請(qǐng)咨詢您的軟件 客服
2021-10-25 16:41:04
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