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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-12 20:38

您好
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

Dandrenor???? 追問

2019-07-12 20:38

一般納稅人沒有取得進項

bamboo老師 解答

2019-07-12 20:39

借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

Dandrenor???? 追問

2019-07-12 20:42

可以直接借應交稅費-銷項
                  貸應交稅費-未交增值稅嗎

bamboo老師 解答

2019-07-12 20:43

正規(guī)的是我說的這樣寫分錄的 
您要簡化的話 也可以

Dandrenor???? 追問

2019-07-12 21:26

老師,有進項怎么計提呢

bamboo老師 解答

2019-07-12 21:29

那要看您是進項大于銷項還是銷項大于進項

Dandrenor???? 追問

2019-07-12 21:43

進項大于銷項

bamboo老師 解答

2019-07-12 21:44

進項大于銷項進項稅額留底 可以不做賬務處理 
您月末要結轉的話 
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額

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您好 月末需要交納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
你好,是一般納稅人結轉未交增值稅,繳納增值稅分錄?
2018-10-05 10:46:25
你好借應交稅費-增值稅(轉出未交),貸應交增值稅(未交增值稅),然后應交稅金-應交增值稅(已交)貸銀行存款
2019-07-07 13:07:51
借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
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