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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-12 18:57

只需要把進項銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

周會計 追問

2019-07-12 18:58

分錄不會做了

郭老師 解答

2019-07-12 19:07

借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-銷貸應交稅費-應交增值稅-進項

周會計 追問

2019-07-12 19:55

那下個月把上期剩余的進項抵扣了還需要交稅怎么做分錄

郭老師 解答

2019-07-12 21:24

不交稅不用做交稅分錄

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相關(guān)問題討論
你好 要看你是什么業(yè)務(wù)。 如果不符合抵扣要求的專票 就需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理的 借費用或者成本 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2020-07-13 09:09:42
你好,學員。 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅
2020-07-09 17:43:46
“月末進項大于銷項,本月無需繳納增值稅。多余的進項可以結(jié)轉(zhuǎn)下月進行抵扣。分錄: 月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。
2020-02-16 13:16:21
你好,可以不做分錄。
2019-06-09 22:38:25
你好,你每月都做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,可以不結(jié)轉(zhuǎn)直接抵扣的。
2019-05-29 15:39:55
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