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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-12 18:44

你好!
是實際交納的增值稅

Christine 追問

2019-07-12 18:46

預交也是實際繳納的,就是預交增值稅加上補退增值稅合計是城建稅計稅依據嗎

蔣飛老師 解答

2019-07-12 18:49

是應補
退稅額。

Christine 追問

2019-07-12 19:01

那計稅依據填應補退稅額,那預交的附加稅就不在本期已交稅額里填寫了對嗎?

蔣飛老師 解答

2019-07-12 19:06

你好!

需要填寫的

Christine 追問

2019-07-12 19:21

那計稅依據不就應該是預交的加補交(也就是應補退)的,這兩個合計計算出應繳納附加稅,減去已交的附加稅,最后得出應補附加稅

Christine 追問

2019-07-12 19:22

如果只應補退的增值稅作為計稅依據就不用填已交的

蔣飛老師 解答

2019-07-12 19:26

因為申報增值稅時預交增值稅是減掉了(應交-預交=應補稅)
所以算附加稅時,也是要減掉已交附加稅的(附加稅計稅依據是應補稅)

Christine 追問

2019-07-12 19:28

那申報附加稅就不用填預交部分的附加稅了對嗎,也就是上圖附加稅報表倒數第二列那一欄

Christine 追問

2019-07-12 19:28

對嗎

蔣飛老師 解答

2019-07-12 20:30

你好!

需要填寫的

Christine 追問

2019-07-13 10:58

你好老師,比如我們應納增值稅稅額10000,已交5000,應補退增值稅額5000,那我交附加稅計稅依據是5000,這個計稅依據已經是減去已交的了,我附加稅申報表再減去已交的附稅,那等于減去了兩次,不就漏稅了?

蔣飛老師 解答

2019-07-13 11:01

對的,你的理解很對
應納增值稅稅額10000,是附加稅計提依據。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 是實際交納的增值稅
2019-07-12 18:44:53
城建稅的計稅依據是應納增值稅稅額和消費稅稅額之和。退增值稅的話,城建稅一般是不退的,除非出現增值稅退庫的這種情況。
2019-07-12 19:33:27
因為在這個環(huán)節(jié),增值稅是那個受托方自己應該交的,代收代繳的消費稅,他是委托方應該交的,所以說資料分別計算。
2021-10-12 22:25:07
你好,同學。 就是你這減免超過了應交的部分。 你看一下你的數據
2020-05-19 09:29:48
在計算附加稅的時候,免抵稅額是要作為計稅依據的。 免抵稅是指不可抵和退的部分。
2020-07-25 16:14:57
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